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石嘴山市统计局2020年部门预算

索引号 640201024/2020-00008 文号 生成日期 2020-02-20
公开方式 主动公开 所属机构 石嘴山市统计局 责任部门 办公室

 

石嘴山市统计局2020年部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

    一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 石嘴山市统计局2020年部门预算—单位概况

一、主要职能

(一)担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关统计工作的方针、政策,组织对统计违法案件的查处;拟定全市统计调查和统计中长期发展规划并组织实施。 

(二)建立健全全市国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县、区国民经济核算工作。

(三)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业和建筑业、服务业、社会福利业等行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(六)组织各县、区和市直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度、发布制度和管理制度。

(七)承担对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督的工作,向市委、政府及有关部门提供统计信息和建议。

(八)执行全国基本统计制度和国家统计标准,制定自治区统计标准,审定部门统计标准;管理全区统计调查项目,审批部门统计调查计划、调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;统一管理各县、区统计网络。

(十)收集、整理全国各相关城市统计资料,开展分析对比研究,组织实施地区间统计资料交流。

(十一)承办市委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市统计局部门预算包括:石嘴山市统计局本级预算。所属事业单位预算无。纳入石嘴山市统计局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:无

 

 

第二部分 石嘴山市统计局2020年部门预算——预算表


第三部分  石嘴山市统计局2020年部门预算—部门预算情况说明

 

一、关于石嘴山市统计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市统计局2020年财政拨款收入预算5465337.81元,其中:本年收入4314661.56元,包括一般公共预算拨款4314661.56元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余1150676.25元。支出预算5465337.81元,包括:一般公共服务支出3547025.55 元、社会保障和就业支出259195.2元、卫生健康支出191396.61元、住房保障支出317044.2元、年末结转1150676.25。

二、关于石嘴山市统计局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市统计局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 3084661.56元,其中:本年收入安排支出3084661.56元,上年结转资金安排支出 0 元。比2019年执行数(决算数)减少808061.94元,下降20.76%。

人员经费2714163.96元,主要包括:基本工资910980元、津贴补贴845716元、奖金295915元、机关事业单位基本养老保险缴费255295.2元、职工基本医疗保险缴费127647.6元、公务员医疗补助缴费50799.01元、其他社会保障缴费2552.95元、住房公积金206668.2元、医疗费12950元、其他对个人和家庭的补助支出5640元;

公用经费370497.6元,主要包括:办公费13000元、印刷费8000元、邮电费5000元、差旅费39000元、培训费29000元、公务接待费5000元、工会经费30393.6元、其他交通费用217404元、其他商品和服务支出23700元。

(二)项目支出情况说明。

石嘴山市统计局2020年一般公共预算财政拨款项目支出    1230000元,其中:本年收入安排支出1230000元,上年结转结余资金安排支出 0 元。包括:一般公共服务(201类)统计事务(05款)一般行政管理事务(02项)2020年预算1230000元,比2019年执行数(决算数)增加834721元,增长211.17%。主要用于全国第七次人口普查工作经费及各项统计普查、调查工作培训费、差旅费、办公费等。

三、关于石嘴山市统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 石嘴山市统计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 7000元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0元,公务用车运行费 0元,公务接待费7000元。

 2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少3000元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 元,主要原因0;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因0;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因0;公务接待费减少3000元,主要原因是石嘴山市统计局严格落实中央八项规定,严格把控公务接待支出。

四、关于石嘴山市统计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位:石嘴山市统计局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市统计局2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市统计局2020年收入总预算5465337.81元,其中:本年收入4314661.56元,上年结转结余1150676.25元;支出总预算5465337.81元,其中:本年支出4314661.56元,年末结转结余1150676.25元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4314661.56元,占100%;事业预算收入 0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占 0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出4314661.56元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占 0 %;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费。

2020年,石嘴山市统计局机关(事业)运行经费财政拨款预算370497.6元,比2019年预算增加250497.60元,增长208.75%。主要原因是:人员增加,人员经费和商品服务支出增加。

(二)政府采购情况。

2020年,石嘴山市统计局政府采购预算 0元,其中:政府采购货物预算 0元,政府采购工程预算0 元,政府采购服务预算 0 元。

(三)国有资产占用使用情况。

截至2019年12月31日,石嘴山市统计局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0元;土地0平方米,价值    0元;车辆 0辆,价值0元;办公家具价值177274.04元;其他资产价值963586元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0元;土地 0平方米,价值0    元;车辆 0辆,价值 0元;办公家具价值 177274.04元;其他资产价值963586元。

所属单位房屋 0平方米,价值 0元;土地 0 平方米,价值    0元;车辆0 辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价0值   元。

(四)预算绩效情况。

2020年石嘴山市统计局重点项目绩效评价。2020年市统计局根据部门预算编制的要求,对2020年总体预算支出开展绩效综合评价,包括财政性资金、统计专项业务经费以及2020年全国第七次人口普查项目。2020年市统计局将严格按照各项财经制度支出各项经费,合理配置资源,提高资金使用效率。

2020年石嘴山市统计局共设置项目支出预算绩效目标2个,为第七次全国人口普查经费和统计综合专项业务(含各类普查、调查、监测)经费,涉及财政拨款资金1230000万元。

附:石嘴山市统计局2020年项目绩效目标批复表

(五)其他需说明的事项。

无 

第四部分  石嘴山市统计局2020年部门预算—名词解释

   

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

四、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、 “三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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